克孜勒苏柯尔克孜自治州旅游局2018年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州旅游局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于克州旅游局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州旅游局2018年收入预算情况说明
三、关于克州旅游局2018年支出预算情况说明
四、关于克州旅游局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州旅游局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州旅游局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州旅游局2018年项目支出情况说明
八、关于克州旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州旅游局单位基本概况
一、主要职能
克州旅游局成立于1987年,主要职能主要职能:(一)贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范,结合克州实际制定实施细则;研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规;编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施;(二)研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略,组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织指导旅游产品、工业品的开发;(三)负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理,贯彻落实国内旅游和边境旅游政策,拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施;(四)组织克州旅游资源的普查工作,引导旅游业的社会投资和招商引资工作,指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作;指导全州旅游业财务工作,负责全州旅游业统计工作;(五)审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社(公司),审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作,负责特种旅游团的审核报批工作,负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理;(六)负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知,指导实施旅游对外交流与合作,积极发展边境旅游;(七)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;(八)指导旅游教育、培训工作,组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作;(九)监督管理旅游局直属企业,国有资产的保值增值工作,组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核;(十)承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州旅游局无下属预算单位(与克州旅游执法支队合为一个预算单位),下设3个科室,分别是办公室、业务科、执法支队。克州旅游局行政编制数 14人(行政编6人,事业编8人),实有人数15人,其中:在职15人,增加1人;退休 4人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一:
编制部门:克州旅游局
|
|
|
单位:万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
一般公共预算
|
一、财政拨款(补助)
|
251.32
|
201 一般公共服务
|
0.00
|
一般预算拨款
|
251.32
|
202 外交
|
0.00
|
基金预算拨款
|
0.00
|
203 国防
|
0.00
|
上级补助收入
|
0.00
|
204 公共安全
|
0.00
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
205 教育
|
0.00
|
其他收入
|
0.00
|
206 科学技术
|
0.00
|
预算外收入
|
0.00
|
207 文化体育和传媒
|
0.00
|
|
|
208 社会保障与就业
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生
|
0.00
|
|
|
211 节能环保
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区事务
|
0.00
|
|
|
213 农林水事务
|
0.00
|
|
|
214 交通运输
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探电力信息等事务
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等事务
|
279.72
|
|
|
217 金融监管等事务支出
|
0.00
|
|
|
218 地政灾后恢复重建支出
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等事务
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资储备管理事务
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
|
|
228 国债还本付息支出
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
0.00
|
本 年 收 入 小 计
|
251.32
|
本 年 支 出 小 计
|
279.72
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
28.40
|
230 转移性支出
|
0.00
|
收 入 总 计
|
279.72
|
支 出 总 计
|
279.72
|
表二:
部门收入总体情况表
编制部门:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||
216
|
05
|
01
|
行政运行
|
279.72
|
251.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.40
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
279.72
|
251.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.40
|
表三:
部门支出总体情况表
|
||||||
编制部门:
|
|
|
克州旅游局
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
|
|
|
支出预算
|
|
|
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
||||
216
|
05
|
01
|
行政运行
|
279.72
|
231.12
|
48.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
279.72
|
231.12
|
48.60
|
表四: 财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州旅游局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
财政拨款收入
|
|
财政拨款支出
|
|
|
|
项 目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、财政拨款(补助)
|
251.32
|
201 一般公共服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般预算拨款
|
251.32
|
202 外交
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基金预算拨款
|
0.00
|
203 国防
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204 公共安全
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205 教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206 科学技术
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207 文化体育和传媒
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208 社会保障与就业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211 节能环保
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213 农林水事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214 交通运输
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探电力信息等事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等事务
|
251.32
|
251.32
|
0.00
|
|
|
217 金融监管等事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
218 地政灾后恢复重建支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资储备管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
228 国债还本付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本 年 收 入 小 计
|
251.32
|
本 年 支 出 小 计
|
251.32
|
251.32
|
0.00
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
28.40
|
230 转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
收 入 总 计
|
251.32
|
支 出 总 计
|
251.32
|
251.32
|
0.00
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||||||||
编制部门:克州旅游局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||
项目
|
|
|
|
一般公共预算支出
|
|
|
||||||||
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
216
|
05
|
01
|
行政运行
|
251.32
|
211.12
|
40.20
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
合计
|
251.32
|
211.12
|
40.20
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||
编制部门
|
:
|
克州旅游局
|
|
|
单位:万元
|
经济分类科目编码
|
|
经济分类科目名称
|
小计
|
一般公共预算支出
|
|
类
|
款
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
|
合计
|
211.12
|
197.84
|
13.28
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
24.49
|
24.49
|
0.00
|
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
30309
|
奖励金
|
0.13
|
0.13
|
0.00
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
11.21
|
11.21
|
0.00
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
14.11
|
14.11
|
0.00
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
301
|
30103
|
奖金
|
5.16
|
5.16
|
0.00
|
302
|
30229
|
福利费
|
1.47
|
0.00
|
1.47
|
302
|
30228
|
工会经费
|
0.81
|
0.00
|
0.81
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
76.53
|
76.53
|
0.00
|
301
|
30101
|
基本工资
|
58.85
|
58.85
|
0.00
|
303
|
30305
|
生活补助
|
3.86
|
3.86
|
0.00
|
303
|
30302
|
退休费
|
3.50
|
3.50
|
0.00
|
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.10
|
0.00
|
1.10
|
302
|
30211
|
差旅费
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
302
|
30201
|
办公费
|
2.10
|
0.00
|
2.10
|
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
302
|
30206
|
电费
|
0.60
|
0.00
|
0.60
|
表七:
项目支出情况表
编制部门 :克州旅游局 单位:万元
|
|||||||||||||||
科目编码
|
|
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
|
|
|
|
合计
|
40.20
|
0.00
|
27.00
|
13.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
216
|
05
|
01
|
行政运行
|
“访惠聚“工作人员补助经费
|
10.80
|
0.00
|
0.00
|
10.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
216
|
05
|
01
|
行政运行
|
群众工作经费
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
216
|
05
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员补助
|
2.40
|
0.00
|
0.00
|
2.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
216
|
05
|
01
|
行政运行
|
旅游户外广告
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门
|
克州旅游局
|
|
|
|
单位:万元
|
合计
|
因公出国(境)费用
|
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
5.00
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
1.00
|
5.00
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
1.00
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制部门
|
克州旅游局
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||
项 目
|
政府性基金预算支出
|
||||||||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于克州旅游局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州旅游局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 279.72万元。
收入预算包括:一般公共预算、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。
支出预算包括:旅游行政运行支出。
二、关于克州旅游局2018年收入预算情况说明
克州旅游局2018收入预算279.72万元,其中:
一般公共预算 251.32万元,占 90 %,比上年预算数增加9.32 万元,主要原因是:项目中增加了“访惠聚”工作人员生活补助和群众工作经费;
政府性基金预算0 万元,占0 %,比上年增加(减少) 0 万元,主要原因是:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 28.4 万元,占10 %,比上年减少9.6 万元,主要原因是:因经费有所压缩尽量完成任务。
三、关于克州旅游局2018年支出预算情况说明
克州旅游局2018年支出预算 279.72万元,其中:
基本支出231.12万元,占 82.62%,比上年减少0.88万元,主要原因是经费压缩。
项目支出48.6万元,占17.38 %,比上年增加20万元,主要原因是:项目中增加了“访惠聚”工作人员生活补助和群众工作经费。
四、关于克州旅游局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算251.32万元。
2018年收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预
算拨款。
支出预算包括:一般公共服务支出251.32万元,主要用于在职及退休人员工资福利、社会保障(含养老保险和职业年金)支出、行政单位运行支出、群众性工作支出等。
五、关于克州旅游局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州旅游局2018年一般公共预算拨款基本支出211.12 万元,比上年决算执行数减少81.39万元,下降27.92 %。主要原因是:压缩公用经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(216类)251.32万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(216类)旅游事务(05款)行政运行(01项):2018年预算数为251.32 万元,比上年决算执行数减少41.19万元,下降14 %。主要原因是:压缩公用经费。
六、关于克州旅游局2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州旅游局2018年一般公共预算基本支出 211.12万元,其中:人员经费 197.84万元,主要包括:基本工资58.85万元、津贴补贴76.53万元、奖金5.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.49万元、其他社会保障缴费11.21万元、住房公积金14.11万元、退休费3.5万元、抚恤金、生活补助3.86万元、励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费13.28万元,主要包括:办公费2.1万元、电费0.6万元、差旅费2.2万元、公务接待费1万元、工会经费0.81万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置1.10万元等。
七、关于克州旅游局2018年项目支出情况说明
1.“访惠聚”工作人员生活补助项目
设立的政策依据:自治州州长对全州预算单位预算二上重要指示精神。
预算安排规模:10.8万元
项目承担单位:克州旅游局
资金分配情况:群众性工作人员每人每月1800元;
资金执行时间:2018年1—12月
资金来源:财政拨款
补贴人数:8人
补贴标准:群众性工作人员每人每月1800元(8人);
补贴范围:参加2018年群众性工作人员
补贴方式:授权支付
发放程序:报账制,直接转账收取
受益人群和社会效益:维护巴格拉村社会和谐,促进巴格拉村发展。
2. 项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:自治州州长对全州预算单位预算二上重要指示精神。
预算安排规模:7万元
项目承担单位:克州旅游局
资金分配情况:财政拨款
资金执行时间:2018年1月至12月
3.群众工作人员生活补助项目
设立的政策依据:自治州州长对全州预算单位预算二上重要指示精神。
预算安排规模:2.4万元
项目承担单位:克州旅游局
资金分配情况:群众性工作人员每人每日40元;
资金执行时间:2018年1—12月
资金来源:财政拨款
补贴人数:6人
补贴标准:群众性工作人员每人每日40元(6人);
补贴范围:参加2018年群众性工作人员
补贴方式:授权支付
发放程序:报账制,直接转账收取
受益人群和社会效益:维护巴格拉村社会和谐,促进巴格拉村发展。
4.项目名称:户外广告喷绘
设立的政策依据:以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标,依托交通主干道和城市进出口,制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式,大力开展旅游宣传促销。
预算安排规模:20万元
项目承担单位:克州旅游局
资金分配情况:财政拨款
资金执行时间:2018年1月至12月
八、关于克州旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 4 万元,公务接待费 1 元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.1 万元,其中:因公出国(境)费减少 1 万元,主要原因是:未安排 ;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费减少2.9万元,主要原因是压缩公用经费;公务接待费减少1.2万元,主要原因是压缩公用经费 。
九、关于克州旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州旅游局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,克州旅游局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费,财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算13.28万元,比上年预算减少13.07万元,降低49.6%。主要原因是:压缩公用经费。
(二)政府采购情况
2018年克州旅游局政府采购预算 42.79 元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 27.89 万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,克州旅游局所占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米,价值 0万元。
2.车辆 3 辆,价值 52.71万元;其中:一般公务用车2辆,价值41.03万元;执法执勤用车1辆,价值11.68万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值7.03万元。
4.其他资产价值104.19万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额40.2万元。具体情况见下表:
财政支出绩效目标申报表
(2018 年度)
填报单位:克州旅游局
项目名称
|
“访惠聚”工作人员生活补助经费
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项目属性
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新增项目□延续项目∨
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主管部门
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克州人民政府
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项目实施单位
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克州旅游局
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项目起止时间
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2018年1月至2018年12月31日
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项目负责人
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何先茂
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项目资金(万元)
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资金总额:10.8万元
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财政拨款:10.8万元
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自有资金:0
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经营性收入:
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其他收入:0
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其他
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单位职能阐述
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主要用于保障“访惠聚”工作人员生活补助,切实为农民群众办实事好事,奠定基础。
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项目概况
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保障“访惠聚”工作人员生活补助,切实为农民群众办实事好事,奠定基础。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
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让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目申报的必要性
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让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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群众工作
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2018 年1月
|
2018 年12月
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|
财政支出绩效目标申报表
(2018 年度)
填报单位:克州旅游局
项目名称
|
群众工作经费
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项目属性
|
新增项目□延续项目∨
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主管部门
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克州人民政府
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项目实施单位
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克州旅游局
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项目起止时间
|
2018年1月至2018年12月31日
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项目负责人
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何先茂
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项目资金(万元)
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资金总额:7万元
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财政拨款:7万元
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自有资金:0
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经营性收入:
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其他收入:0
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其他
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单位职能阐述
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主要用于开展群众工作经费,受益人群和社会效益。切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目概况
|
切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目立项情况
|
项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
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让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目申报的必要性
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让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
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群众工作
|
2018 年1月
|
2018 年12月
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|
财政支出绩效目标申报表
(2018 年度)
填报单位:填报单位:克州旅游局
项目名称
|
群众工作经费
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项目属性
|
新增项目□延续项目∨
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主管部门
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克州人民政府
|
项目实施单位
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克州旅游局
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项目起止时间
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2018年1月至2018年12月31日
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项目负责人
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何先茂
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项目资金(万元)
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资金总额:2.4万元
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财政拨款:2.4万元
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自有资金:0
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经营性收入:
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其他收入:0
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其他
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单位职能阐述
|
主要用于开展群众工作经费,受益人群和社会效益。切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目概况
|
切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目立项情况
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项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
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让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目申报的必要性
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让农民群众深切感受到党的温暖和关怀
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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群众工作
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2018 年1月
|
2018 年12月
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财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:克州旅游局
项目名称
|
户外广告喷绘
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项目属性
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新增项目□ 延续项目√
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主管部门
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克州人民政府
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项目实施单位
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克州旅游局
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项目起止时间
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2018年1月至12月
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项目负责人
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何先茂
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项目资金(万元)
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资金总额:20万元
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财政拨款:20万元
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单位职能阐述
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研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略,组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织指导旅游产品、工业品的开发。组织克州旅游的普查工作,引导旅游业的社会投资和招商引资工作,指导和组织重点景区、景点的规划,开发和建设工作;指导全州旅游业财务工作,负责全州旅游业统计工作。监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。
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项目概况
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以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标,依托交通主干道和城市进出口,制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式,大力开展旅游宣传促销。自2012年以来,我局在喀什机场路口、阿图什市314过境国道旁及城西大桥附近设立和制作了旅游宣传广告,宣传效果起到了“四两拨千斤”效应。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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2012年6月19日,克州党委召开常委扩大会议,原则通过克州旅游局委托江苏省城市规划设计院编制的《克州旅游发展规划》,会议纪要中指出,部署安排克州旅游局负责立即落实将《规划》中提出的“世界的帕米尔、永远的玛纳斯”、“客来克往克州行”、“美食美客美在克州”克州旅游宣传主题口号在喀什机场及阿图什前往喀什314国道旁、出城口等处通过设立广告形式进行长期宣传,州财经领导小组研究每年安排20万元专项经费。
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项目申报的可行性
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州旅游资源禀赋独特,旅游开发市场潜力巨大,按照州委、州政府“商贸旅游活州”的战略部署,使旅游业成为克州经济社会跨越发展的重要引擎,大力开展对外旅游宣传促销,是落实既定目标的不可缺少的工作渠道和手段。
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项目申报的必要性
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公共场合,用户外广告形式进行旅游主题形象宣传全国各地普遍采用的旅游宣传促销基本手段,是旅游工作的基础性工作,其宣传效果显而易见,在克州,这项工作不仅有条件实施,而且还应不断加大力度,不断创新,长期不懈地开展下去。
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、更换喷绘宣传图
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2018年1月
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2018年2月10日
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2、更换喷绘宣传图
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2018年5月
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2018年6月中旬
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3、更换喷绘宣传图
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2018年10月
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2018年11月中旬
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(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(五)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、克州旅游局2018年预算公开表.xls
克州旅游局
2018 年 1月 20日
(此件公开发布)