新疆维吾尔自治区克州中心苗圃 2017年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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新疆维吾尔自治区克州中心苗圃2017年部门预算公开
目录
第一部分克州中心苗圃概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、关于克州中心苗圃2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州中心苗圃2017年收入预算情况说明
三、关于克州中心苗圃2017年支出预算情况说明
四、关于克州中心苗圃2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州中心苗圃2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州中心苗圃2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州中心苗圃2017年项目支出情况说明
八、关于克州中心苗圃2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州中心苗圃2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州中心苗圃概况
一、主要职能
克州中心苗圃住所阿图什市帕米尔路东32元,主要管理国有苗圃,促进林业发展,国有苗圃规划计划管理,林木种苗生产供应,林木种苗产品质量监督,林木种苗调剂,园艺技术推广与信息服务。
二、机构设置及人员情况
克州中心苗圃,单位无下属单位,无下设科室。编制30人、实有人员103个,其中:在职30人,增加或减少1人,退休73人,增加或减少1人,离休0人,增加或减少0人。
第二部分2017年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州中心苗圃单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款(补助)
|
370.04
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
370.04
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
374.14
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
370.04
|
小计
|
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
4.10
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
374.14
|
支出合计
|
374.14
|
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
374.14
|
370.04
|
|
|
|
|
|
|
4.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
374.14
|
370.04
|
|
|
|
|
|
|
4.10
|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州中心苗圃单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
374.14
|
372.94
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
374.14
|
372.94
|
1.20
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州中心苗圃单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
370.04
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
370.04
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
370.04
|
370.04
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
370.04
|
小计
|
370.04
|
370.04
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
370.04
|
支出总计
|
370.04
|
370.04
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州中心苗圃
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
370.04
|
370.04
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
370.04
|
370.04
|
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州中心苗圃
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.23
|
0.00
|
1.23
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
||
302
|
30218
|
专用材料费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30241
|
办公用品及设备采购
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
303
|
30314
|
采暖补贴
|
14.14
|
14.14
|
0.00
|
||
303
|
30311
|
住房公积金
|
22.09
|
22.09
|
0.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
7.09
|
7.09
|
0.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
121.77
|
121.77
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.26
|
0.26
|
0.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
39.23
|
39.23
|
0.00
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
||
301
|
30104
|
社会保障缴费
|
28.54
|
28.54
|
0.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
2.22
|
0.00
|
2.22
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
3.43
|
0.00
|
3.43
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
36.27
|
36.27
|
0.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
85.10
|
85.10
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
370.04
|
357.17
|
12.87
|
表七:
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门:克州中心苗圃
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州中心苗圃单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州中心苗圃单位:万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表位空表。
第三部分2017年部门预算情况说明
一、关于克州中心苗圃2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州中心苗圃2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算374.14万元。
收入预算包括:一般公共预算370.04万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)4.10万元等。
支出预算包括:农林水支出374.14万元。
二、关于克州中心苗圃2017年收入预算情况说明
克州中心苗圃收入预算374.14元,其中:
一般公共预算370.04万元,占98.90%,比上年减少289.88万元,主要原因是:本年退休人员工资出了南疆补贴和交通费,其他部分社保局发放。
政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)4.10万元,占1.10 %,比上年减少0.9万元,主要原因是上年度有已实施完成的项目。
三、关于克州中心苗圃2017年支出预算情况说明
克州中心苗圃2017年支出预算374.14元,其中:
基本支出372.94万元,占99.68%,比上年减少291.98万元,主要原因是:本年退休人员工资出了南疆补贴和交通费,其他部分社保局发放。
项目支出1.20万元,占0.32%,比上年增加1.2万元,主要原因是上年没有项目支出预算情况。
四、关于克州中心苗圃2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算370.04万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括一般公共预算支出370.04万元。
五、关于克州中心苗圃2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州中心苗圃2017年一般公共预算拨款基本支出370.04万元,比上年执行数减少176.33万元,下降32.27%。主要原因是:本年退休人员工资出了南疆补贴和交通费,其他部分社保局发放。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务农林水(213)370.04万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务农林水(213)财政事务林业(02)事业运行(04):2017年预算数为370.04万元,比上年执行数减少181.33万元,下降32.27%,主要原因是:①本年退休人员工资出了南疆补贴和交通费、其他部分社保局发放,②上年度已完成5万元林业防灾减灾项目任务,今年没有。
六、关于克州中心苗圃2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州中心苗圃2017年一般公共预算基本支出370.04万元,其中:人员经费357.17万元,主要包括:基本工资85.10万元、津贴补贴121.77万元、奖金7.09万元、采暖补贴14.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.27万元、其他社会保障缴费28.54万元、住房公积金22.09万元、退休费39.23、生活补助2.66万元、奖励金0.26万元等。
公用经费12.87万元,主要包括:办公费0.50万元、水费0.20万元、电费1.00万元、邮电费0.50万元、取暖费3.43万元、差旅费0.80万元、专用材料费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费1.23万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费1.00万元、办公设备购置1万元s等。
七、关于克州中心苗圃2017年项目支出情况说明
克州中心苗圃2016年项目支出未安排项目支出,所以表位空。
八、关于克州中心苗圃2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州中心苗圃2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费1.00万元,公务接待费0.00万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.50万元,其中:因公出国(境)费减少0.00万元,主要原因是没有安排预算;公务用车购置费为0,主要原因是没有安排预算。公务用车运行费减少0.50万元,主要原因是本年资金比去年少,所以油费预算做的比上年少;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因是未安排公务接待支出预算。
九、关于克州中心苗圃2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州中心苗圃2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年,克州中心苗圃事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.87万元,比上年预算增加0.47万元,增长3.68%。主要原因是本年预算比上年多了专用材料费的预算。
(二)政府采购情况
2017年,克州中心苗圃政府采购预算25.00万元,其中:政府采购货物预算20.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.50万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年底,克州中心苗圃及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为.
1.房屋1.561平方米,价值36.22万元。
2.车辆4辆,价值42.58万元;其中:一般公务用车1辆,价值34.55万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值8.03万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值13.11万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)
(四)预算绩效情况
2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2017年度)
填报单位:克州中心苗圃
项目名称
|
|
项目属性
|
新增项目□延续项目□
|
||||
主管部门
|
|
项目实施单位
|
|
||||
项目起止时间
|
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
||
项目资金(万元)
|
资金总额
|
||||||
财政拨款
|
|||||||
自有资金
|
|||||||
经营性收入
|
|||||||
其他收入
|
|||||||
其他
|
|||||||
单位职能阐述
|
|
||||||
项目概况
|
|
||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
|
|||||
项目申报的可行性
|
|
||||||
项目申报的必要性
|
|
||||||
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
1、
|
|
|
|||||
2、
|
|
|
|||||
……
|
|
|
……
(五)其他需说明的事项
……
第四部分名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(此件公开发布)
克州中心苗圃
2017年1月24日